|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3597-724-CA06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC generada por Contrato de fecha 01/06/2005 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Contratación servicio de cóctel, en el marco de Reunión Oficinal realizada en la Comuna, por el Consejo Regional (CORE).
Impútese al 22.17.007 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Vicuña
|
|
R.U.T. |
69.040.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín N° 40, Vicuña |
|
Comuna |
Vicuña
|
|
Impuesto |
60135 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín N° 40, Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Nora Grez Sirvent
|
|
R.U.T. |
7.131.728-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 50 | Unidad | Banquetes | Cóctel Saludable servido, para 50 personas |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
90101601
| Banquetes | 5 | Unidad | Banquetes | Panes de Pascua |
$ 3.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.500
|
$ 16.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 316.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 60.135
|
|
$ 376.635
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.