Orden de Compra. Nº3597-762-CM14 "OC CONVENIO MARCO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3597-762-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2014
Nombre de la Orden de Compra OC CONVENIO MARCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 4574,326
Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOM S.A.
Razón Social DE OFICINA MUEBLES S A
R.U.T. 99.572.480-4
Sucursal DOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
2239-8-LP14
Envases para residuos o forros rígidos2 (1094398) PAPELERO DE MADERA - DOM 24X24X30 CM 1114398(1094398) PAPELERO DE MADERA - DOM 24X24X30 CM; Código: ;Región : IV $ 12.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.820 $ 24.820
Total Neto $ 24.820
Descuento $ 745
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.574
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 28.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.