Orden de Compra. Nº3597-887-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-1076-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3597-887-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-1076-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1648 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín N° 40, Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 132430
Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 40, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN MARCELO
Razón Social GRAFICA ELQUI SPA
R.U.T. 76.781.761-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN MARCELO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111604
Tarjetas comerciales200UnidadTarjetas de presentación en opalina lisa de 245 grs.o superior, detalles en archivo adjunto.  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos200UnidadDulces corporativos, los dulces deben incluir logo institucional del departamento OMIL.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
60111409
Distintivos decorativos100UnidadChapita metálica. Detalles en archivo adjunto.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
53121602
Bolsas de lona100UnidadBolsa ecológica TNT, detalles en archivo adjunto.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCarpetas tamaño oficio, detalles en archivo adjunto.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
82101502
Publicidad en carteles2UnidadPendón roller 80x200cm., detalles en archivo adjunto  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
82101502
Publicidad en carteles100UnidadTríptico corporativo, material , compuesto por tres secciones plegadas, detalles en archivo adjunto.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
82101502
Publicidad en carteles100UnidadVolantes corporativos, hojas de cuché o estucado, medidas 10x15cm/14x20cm.  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
82101502
Publicidad en carteles100UnidadDípticos, formato plegado en dos secciones, medidas 21x14.8cm., detalles en archivo adjunto.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 697.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.430
TOTAL OC $ 829.430


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.