Orden de Compra. Nº
3597-887-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-1076-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3597-887-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-1076-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Vicuña
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1648 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T.
69.040.500-8
Dirección de Facturación
San Martín N° 40, Vicuña
Comuna
Vicuña
Impuesto
132430
Dirección de Envío de la Factura
San Martín N° 40, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JUAN MARCELO
Razón Social
GRAFICA ELQUI SPA
R.U.T.
76.781.761-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JUAN MARCELO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111604
Tarjetas comerciales
200
Unidad
Tarjetas de presentación en opalina lisa de 245 grs.o superior, detalles en archivo adjunto.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
200
Unidad
Dulces corporativos, los dulces deben incluir logo institucional del departamento OMIL.
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
60111409
Distintivos decorativos
100
Unidad
Chapita metálica. Detalles en archivo adjunto.
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
53121602
Bolsas de lona
100
Unidad
Bolsa ecológica TNT, detalles en archivo adjunto.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
Carpetas tamaño oficio, detalles en archivo adjunto.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
82101502
Publicidad en carteles
2
Unidad
Pendón roller 80x200cm., detalles en archivo adjunto
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
82101502
Publicidad en carteles
100
Unidad
Tríptico corporativo, material , compuesto por tres secciones plegadas, detalles en archivo adjunto.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
82101502
Publicidad en carteles
100
Unidad
Volantes corporativos, hojas de cuché o estucado, medidas 10x15cm/14x20cm.
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
82101502
Publicidad en carteles
100
Unidad
Dípticos, formato plegado en dos secciones, medidas 21x14.8cm., detalles en archivo adjunto.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
Total Neto
$ 697.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 132.430
TOTAL OC
$ 829.430
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.255.522-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.