Orden de Compra. Nº3597-911-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3597-437-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3597-911-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3597-437-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición material eléctrico, para uso municipal. Impútese al 22.14.001
Proveniente de Licitación 3597-437-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín N° 40, Vicuña
Comuna -1
Impuesto 25982,5
Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 40, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL BRASIL LTDA
R.U.T. 78.016.350-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
cordon tipo svt 3x1.5250Metro Linealcordon tipo svt 3x1.5Cordón tipo SVT 3x1,5 $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.750 $ 136.750
Total Neto $ 136.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.982
TOTAL OC $ 162.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.