Orden de Compra. Nº3597-915-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-1113-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3597-915-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-1113-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1401 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 411655,14
Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE MIGUEL
Razón Social COMERCIAL MARIO NAVARRO EIRL
R.U.T. 76.296.468-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOSE MIGUEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112007
Tijeras de podar1UnidadDESMALEZADORA CON CUCHILLA DOS PUNTAS, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
27111508
Sierras1UnidadMOTOSIERRA ELECTRICA A BATERIA, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 961.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 961.606 $ 961.606
27112007
Tijeras de podar1UnidadPODADOR A BATERIA, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 373.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.000 $ 373.000
22101501
Cargadoras de entrada1UnidadCARGADOR DE BATERIAS, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 2.166.606
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 411.655
TOTAL OC $ 2.578.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.