Orden de Compra. Nº3597-956-CA07 "OC generada por Contrato de fecha 01/06/2005"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3597-956-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC generada por Contrato de fecha 01/06/2005
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición Pan de Pascua y Tortas, para actividades a realizar con organizaciones de la Comuna. Impútese al 22.17.007
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación San Martín N° 40, Vicuña
Comuna -1
Impuesto 28880
Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 40, Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Nora Grez Sirvent
R.U.T. 7.131.728-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes30UnidadBanquetesPanes de Pascua $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
90101601
Banquetes2UnidadBanquetesTortas $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 152.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.880
TOTAL OC $ 180.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.