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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3597-997-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-1095-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Vicuña |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 275, Vicuña |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
148487,47 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 275, Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
cristian rivera contreras |
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Razón Social |
CRISTIAN ADRIÁN RIVERA CONTRERAS
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R.U.T. |
12.219.874-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
cristian rivera contreras |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43223207
| Sistema de transmisión por secuencias de video | 1 | Global | Canal regional para transmisión de notas comunales de televisión por 3 meses, con presencia mensual en programas de conversación, transmitir notas enviadas desde la municipalidad, el proveedor debe replicar los contenidos en sus redes sociales, debe hacer dos notas turísticas mensuales en Vicuña, más detalle en archivo adjunto. | |
$ 781.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 781.513
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$ 781.513
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Total Neto
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$ 781.513
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.487
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$ 930.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.