Orden de Compra. Nº3598-10-SE11 "Proyecto Iral 2° etapa"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-10-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-01-2011
Nombre de la Orden de Compra Proyecto Iral 2° etapa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-25-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10GalónPintura Esmalte  $ 12.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
31163215
Perno estriado24UnidadPerno 1/2x3  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
31163215
Perno estriado8UnidadPerno 3/8x21/2"  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
11101712
Aleación ferrosa2UnidadAngulo 30x30  $ 4.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAmpolletas  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 250
31211904
Brochas5UnidadBrocha 21/2"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
11101712
Aleación ferrosa4UnidadPomeles 3/4"  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadEscobilla de acero  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
60121251
Pintura al agua6UnidadPintura latex en bolsa  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211904
Brochas4UnidadBrochas 4"  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31162006
Clavos de alambre4kilogramoClavos 4"  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices13LitroDiluyente  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
31191515
Malla abrasiva1RolloMalla   $ 56.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.300 $ 56.300
30111601
Cemento3SacoCemento  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 256.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 256.160

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.