Orden de Compra. Nº3598-1019-SE17 "Reparación sistema eléctrico."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-1019-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Reparación sistema eléctrico.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-41-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
Razón Social cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
R.U.T. 53.315.889-7
Sucursal cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111505
Butano1GalónGas Butano.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTornillos 3'.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
39121303
Cajas eléctricas10CajaCajas de derivación eléctrica.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31161502
Tornillos de anclaje3CajaTornillos 1.5.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31201515
Cintas de papel1UnidadCinta de Goma eléctrica.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27112103
Abrazaderas50UnidadAbrazaderas de lata.  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
39111803
Portalámparas4UnidadPortalámpara.  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica6UnidadCinta aislante eléctrica.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
27111704
Enchufes19UnidadEnchufe Hembra Eléctrica.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
26121635
Rollos de cable35Metro LinealCordón eléctrico 1.5.  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.300 $ 34.300
26121635
Rollos de cable3RolloCable eléctrico 2.5.  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
Total Neto $ 148.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 148.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.