Orden de Compra. Nº3598-1035-SE25 "Stock Bodega Adquisiciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-1035-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Stock Bodega Adquisiciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos30UnidadLavaloza 500ml  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLustramuebles  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
14111704
Papel higiénico100UnidadPapel Higenico  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
39101601
ampolletas halógenas20UnidadAmpolleta  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
53131608
Jabones40UnidadJabon Liquido  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600
14111703
Toallas de papel15UnidadNova Gigante  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.850 $ 74.850
47131611
Palas para basura10UnidadPala Basura  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
14111703
Toallas de papel100UnidadNova clasica  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
47131502
Paños de limpieza15UnidadPaño sacudir  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
Total Neto $ 407.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 407.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.