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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3598-11964-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REUNION CONCEJO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3598-19-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Marchigue
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
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Comuna |
Marchigue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SANTANA |
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Razón Social |
Ana Patricia Leon Lopez
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R.U.T. |
10.303.801-4 |
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Sucursal |
SANTANA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 4 | Botella | AGUA MINERAL | AGUA MINERAL |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.680
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50202304
| Jugo Estable fuera de la nevera | 4 | Botella | NECTAR DE 1 1/2 LITRO | NECTAR DE 1 1/2 LITRO |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.400
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$ 3.400
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 2 | kilogramo | AZUCAR GRANULADA | AZUCAR GRANULADA |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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14111705
| Servilletas de papel | 1 | Paquete | SERVILLETAS DE PAPEL | SERVILLETAS DE PAPEL |
$ 230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230
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$ 230
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50201706
| Café | 50 | Sachet | NESCAFE INDIVIDUAL | NESCAFE INDIVIDUAL |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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Total Neto
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$ 8.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 8.810
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.