Orden de Compra. Nº3598-12-SE23 "Adquisición de materiales de ferretería para reparación y habilitación edifico municipal."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-12-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería para reparación y habilitación edifico municipal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua50Metro LinealManguera jardín 1/2.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31161713
Tuercas de manguera2Unidad no definidaAcople rápido 1/2.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
11111601
Yeso5kilogramoYeso.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónAnticorrosivo negro.  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaPintura SIPA.  $ 72.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.980 $ 145.980
31211904
Brochas4UnidadBrocha 3"  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31211904
Brochas4UnidadBrochas de 2".  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211906
Rodillos de pintar8UnidadRodillo chiporro.  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
31191501
Papeles de lija6Unidad no definidaLija de fierro grado 100.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 249.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 249.620

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.