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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3598-1237-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
STOCK BODEGA |
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Proveniente de Licitación
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3598-6-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Marchigue
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Ana Patricia Leon Lopez
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R.U.T. |
10.303.801-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 3 | Unidad | Desinfectantes domésticos | CLORO X 2 LTS |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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47131615
| Escobillones | 1 | Unidad | Escobillones | ESCOBILLONES |
$ 810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 810
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$ 810
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Rollo | Papel higiénico | PAPEL HIGIENICO |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200
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$ 2.200
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47131805
| Limpiadores de uso general | 4 | Sachet | Limpiadores de uso general | CERA LIQUIDA |
$ 1.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.640
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$ 4.640
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Total Neto
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$ 10.170
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 10.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.