|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3598-1251-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
26-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Finalizacion Taller de Telar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Para Finalizacion Taller de Telar. |
|
Proveniente de Licitación
|
3598-6-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Marchigue
|
|
R.U.T. |
69.091.300-3 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Ana Patricia Leon Lopez
|
|
R.U.T. |
10.303.801-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202306
| Refrescos | 20 | Unidad | Refrescos | Bebidas 3Lts |
$ 1.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.000
|
$ 27.000
|
50192109
| Papas fritas o galletas tostadas | 8 | Paquete | Papas fritas o galletas tostadas | Papas Fritas Grandes |
$ 1.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.400
|
$ 8.400
|
14111703
| Toallas de papel | 5 | Unidad | Toallas de papel | Toallas de papel |
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.750
|
$ 1.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 37.150
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 37.150
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.