Orden de Compra. Nº3598-168-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA GIMNASIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-168-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA GIMNASIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490 Marchigüe
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 Marchigüe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores2Unidad no definidaLAPIZ CARPINTERO  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
40141702
Grifos1UnidadLLAVE CON FLEXIBLE  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
30151504
Cartones para techar2UnidadFIELTRO  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA SERRUCHO  $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
11111810
Tierra de batán1UnidadTIERRA COLOR  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA DE MEDIR  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
39121405
Terminales de cable o alambre10UnidadTERMINALES TAPON 1/2  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27112108
Alicates de punta de aguja1UnidadJUEGO PUNTA PHILLIPS LARGAS  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
27112108
Alicates de punta de aguja1UnidadJUEGO PUNTA PHILLIPS CORTA  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 88.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 88.280

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.