Orden de Compra. Nº3598-174-SE19 "materiales de oficina Farmacia popular"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-174-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-03-2019
Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina Farmacia popular
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-27-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado municipal del sistema si.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas6Unidad no definidapilas AA  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121618
Tijeras2Unidadtijeras grandes  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111531
Libros o cuadernos de registro4Unidadlibros para registro  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
60103111
Espejo geométrico1Unidadespejo  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
44121612
Cuchillos cartoneros2Unidadcuchillo cartonero  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
10191509
Insecticidas2Unidadraid moscas  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31201517
Cinta para empaquetar4Unidadscoch embalaje grueso  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo4Unidadposit adhesivos  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
44121704
Lápiz pasta6Unidadlapiz pasta bic  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121707
Lápices de colores4Unidaddestacadores   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121802
Líquido corrector4Unidadlápiz corrector  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
31201517
Cinta para empaquetar4Unidadscoch delgado  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131816
Desodorantes2Unidaddesodorantes ambientales  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44111509
Portalápiz1Unidadportalapiz  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44122103
Corchetes1Unidadcorchetera  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
55121506
Etiquetas de precio2Pieetiquetas para precio  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
47131816
Desodorantes2Piedesodorante lisoform   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121628
Dispensadores o receptáculo de grapas2Paqueteclip triangular   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1Paquetebolsas plasticas chicas  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1Paquetebolsas plasticas medianas  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 77.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 77.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.