Orden de Compra. Nº3598-209-SE20 "Útiles de aseo stock bodega."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-209-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo stock bodega.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPaños multiuso x 3 UD.  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
47131805
Limpiadores de uso general4Unidad no definidaIsopos para baños.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
47131804
Productos de limpieza de amoniaco40UnidadCloro 2 litros.  $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.920 $ 75.920
53131608
Jabones30Unidad no definidaJabón líquido 900 ML.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
12191501
Solventes aromáticos5UnidadDesodorante airwick repuesto.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
47121701
Bolsas de basura15PackBolsa camiseta 40x50.  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350 $ 19.350
47131502
Paños de limpieza15UnidadPaños sacudir Virutex.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
12181501
Ceras sintéticas20Unidad no definidaCeras autobrillo BLEM.  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
12161902
Detergentes surfactantes30Unidad no definidaCif crema 750 G.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
47131615
Escobillones10Unidad no definidaEscobillones.  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
53131608
Jabones30Unidad no definidaJabón Protex líquido 221 ML.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
47131805
Limpiadores de uso general30Unidad no definidaLimpia piso Poett 900 CC.  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
14111703
Toallas de papel10RolloToalla nova repuesto.  $ 9.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.980 $ 99.980
14111703
Toallas de papel300Unidad no definidaToalla nova.  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
Total Neto $ 647.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 647.510

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.