Orden de Compra. Nº3598-229-SE23 "Adquisición materiales de ferretería para trabajos en Plaza Pública y Bodega Municipal."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-229-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de ferretería para trabajos en Plaza Pública y Bodega Municipal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hugo Sebastian
Razón Social Ferreteria
R.U.T. 16.240.369-9
Sucursal Hugo Sebastian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija5Unidad no definidaLijas.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39101701
Tubos fluorescentes10Unidad no definidaTubos LED.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
46171516
Protectores de puertas5Unidad no definidaAldabas.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31231313
Tubería de plástico30Unidad no definidaTubos 110 PVC sanitarios.  $ 18.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 552.000
31231302
Tubería de cobre40Unidad no definidaAcoples 110 sanitarios.  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
11162111
Malla1Unidad no definidaMalla rashell beige 100 metros.  $ 340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
40141702
Grifos4Unidad no definidaLlaves monomando.  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
25173805
Diferenciales4Unidad no definidaDiferenciales.  $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
31201616
Adhesivos líquidos5Unidad no definidaVinilit.  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
Total Neto $ 1.101.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.101.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.