Orden de Compra. Nº3598-237-SE22 "Productos Celebración Día de la Madre."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-237-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-05-2022
Nombre de la Orden de Compra Productos Celebración Día de la Madre.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas2Unidad no definidaTé hierbas Supremo x 100 bolsitas.  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
50202311
Bebidas400Unidad no definidaBebidas CCU lata 330 CC.  $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.200 $ 279.200
50202310
Agua mineral400Unidad no definidaAgua mineral s/gas 500 cc.  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos8Unidad no definidaMangas de vasos polipapel x 50 UD.  $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.120 $ 47.120
50201713
Bolsitas de te4CajaTé Supremo 100 bolsitas.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
50201706
Café5TarroCafé Nescafé 170 gramos.  $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.450
52151704
Cucharas domésticas8PaqueteCucharas plásticas x 50 UD:  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720
14111705
Servilletas de papel10PaqueteServilletas Elite mesa x 50 UD.  $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
14111703
Toallas de papel14RolloToalla de papel Nova.  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.860 $ 6.860
Total Neto $ 598.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 598.870

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.