Orden de Compra. Nº3598-262-SE26 "Pintura Pasos de Cebra Mgue Urbano"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-262-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Pintura Pasos de Cebra Mgue Urbano
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-30-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas8GalónPintura 20 lts Blanco  $ 131.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.200 $ 1.055.200
31211505
Pinturas aceitosas6GalónPintura 20 lts Amarillo  $ 131.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.400 $ 791.400
31211906
Rodillos de pintar37UnidadRodillos  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.400 $ 155.400
31201515
Cintas de papel20UnidadCinta Papel  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
31211904
Brochas5UnidadBrochas de 3"  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 2.068.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.068.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.