Orden de Compra. Nº3598-27-SE19 "Materiales Oficina Programa Social"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-27-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Programa Social
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-27-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.07.006 del sistema Programa Centro Niña.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina1BlockCartulina entretenida.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
44122016
Sujeta documentos1CajaAccoclips.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
44121706
Lápices de madera20UnidadLápiz mina.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121802
Líquido corrector1UnidadCorrector.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
44122011
Carpetas para archivos25UnidadCarpetas.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
60121112
Cartón piedra1PliegoCartón piedra.  $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625 $ 625
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaPapel oficio.  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 25.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 25.325

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.