Orden de Compra. Nº3598-281-SE13 "Materiales bodega municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-281-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales bodega municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1CajaGrapas.  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
15111505
Butano4UnidadGas Butano.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadGalón óleo.  $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
31161503
Clavo-tornillo152UnidadTornillos autoperforante  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
27111705
Llaves de tuercas de boca cerrada8UnidadLlave bola 1/2.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
86131502
Pintura18UnidadPintura Spray.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
27112103
Abrazaderas10UnidadAbrazadera 1/2  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
13111010
Nilón3kilogramoNylon  $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690
23171510
Alambre soldador16kilogramoKilos de Alambre.  $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
23171509
Soldadura10kilogramoKilos de Soldadura.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
31161503
Clavo-tornillo3kilogramoKilos de clavo 2"  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDiluyente.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
49211805
Cuerdas8Metro LinealSoga.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
26121635
Rollos de cable14Metro LinealCable 2,5.  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4RolloTeflón.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
26121635
Rollos de cable3RolloCable Eléctrico.  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
30103205
Enrejado de hierro4TiraFierro 8 mm.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 280.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 280.040

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.