Orden de Compra. Nº3598-29-SE16 "Materiales Bodega Municipal."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-29-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales Bodega Municipal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
Espátulas1Unidad no definidaEspátula.  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410
31191507
Cintas abrasivas5PliegoLija para madera.  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
26121524
Alambre aislado o forrado80Metro LinealAlambre NYA 2.5  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
26121524
Alambre aislado o forrado2RolloAlambre NYA 1.5  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
27111704
Enchufes6Unidad no definidaEnchufe embutido doble.  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
31211904
Brochas2UnidadBrochas N° 2.  $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
27112801
Brocas2UnidadBrocas N° 6 concreto.  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
27111704
Enchufes3UnidadEnchufe triple.  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
31162506
Soporte de pared100UnidadTarugos.  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
11121610
Maderas duras10UnidadPalos 2x2.  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaFitting.  $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillo esponja.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillo chiporro.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
39121303
Cajas eléctricas3UnidadCajas chuqui.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
39121302
Placas o tapas de cerramientos10UnidadTapas ciegas.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31201606
Calafateos1Unidad no definidaSilicona pintable.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
31161601
Pernos de anclaje1ParPernos de anclaje.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31162006
Clavos de alambre6kilogramoClavos.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaAnticorrosivo.  $ 18.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.460 $ 18.460
31211504
Pinturas de cobertura2GalónPasta muro para interior.  $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas de 4.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 151.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 151.330

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.