Orden de Compra. Nº3598-299-SE17 "Productos Atención Bomberos."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-299-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Productos Atención Bomberos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-14-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 12525,37
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor horacio fuentes vivanco
Razón Social HORACIO MARCELO FUENTES VIVANCO
R.U.T. 6.925.753-4
Sucursal horacio fuentes vivanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122506
Blondas de papel1Unidad no definidaSet de blondas.  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
50202311
Bebidas6Unidad no definidaSprite 3 Lts. desechable.  $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.744 $ 6.744
50202311
Bebidas6Unidad no definidaFanta 3 Lts. desechables.  $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.744 $ 6.744
50202311
Bebidas6Unidad no definidaCoca-Cola 3 Lts Nvo.  $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.852 $ 6.852
52152006
Bandejas o fuentes domésticas21UnidadBandeja para tortas.  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.578 $ 4.578
47131502
Paños de limpieza1UnidadPaño absorbente.  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512
47131810
Productos para lavar platos1UnidadQuix loza 500 ML.  $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033 $ 1.033
50171831
Salsas para cocinar12TarroSalsa de champiñones 45 Grs.  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
50101541
Champiñones12TarroChampiñones laminados. 400 grs.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50101539
Verduras congeladas10kilogramoChoclo grano frutos de Maipo.  $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles2LitroAceite Miraflores vegetal.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
46181504
Guantes protectores1ParGuante Virutex superior pequeño 7.  $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142
Total Neto $ 65.923
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.525
TOTAL OC $ 78.448


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.