Orden de Compra. Nº
3598-299-SE17
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Productos Atención Bomberos.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3598-299-SE17
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
Productos Atención Bomberos.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3598-14-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
12525,37
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
horacio fuentes vivanco
Razón Social
HORACIO MARCELO FUENTES VIVANCO
R.U.T.
6.925.753-4
Sucursal
horacio fuentes vivanco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60122506
Blondas de papel
1
Unidad no definida
Set de blondas.
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
50202311
Bebidas
6
Unidad no definida
Sprite 3 Lts. desechable.
$ 1.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.744
$ 6.744
50202311
Bebidas
6
Unidad no definida
Fanta 3 Lts. desechables.
$ 1.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.744
$ 6.744
50202311
Bebidas
6
Unidad no definida
Coca-Cola 3 Lts Nvo.
$ 1.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.852
$ 6.852
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
21
Unidad
Bandeja para tortas.
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.578
$ 4.578
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad
Paño absorbente.
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.512
$ 2.512
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad
Quix loza 500 ML.
$ 1.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.033
$ 1.033
50171831
Salsas para cocinar
12
Tarro
Salsa de champiñones 45 Grs.
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
50101541
Champiñones
12
Tarro
Champiñones laminados. 400 grs.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50101539
Verduras congeladas
10
kilogramo
Choclo grano frutos de Maipo.
$ 1.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.950
$ 14.950
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
2
Litro
Aceite Miraflores vegetal.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
46181504
Guantes protectores
1
Par
Guante Virutex superior pequeño 7.
$ 1.142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.142
$ 1.142
Total Neto
$ 65.923
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.525
TOTAL OC
$ 78.448
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.