Orden de Compra. Nº3598-3-SE15 "Proyecto Veredas Marchigue"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-3-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-01-2015
Nombre de la Orden de Compra Proyecto Veredas Marchigue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros26Unidad no definidaGorros legionarios.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
41114201
Cintas de medir4Unidad no definidaHuincha medir 10 mts.  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
41114201
Cintas de medir2Unidad no definidaHuincha medir 5 mts.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
27111602
Martillos8Unidad no definidaMartillos  $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200
41111604
Reglas2Unidad no definidaNiveles de mano.  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31162702
Ruedas2Unidad no definidaRuedas carretilla   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211903
Equipo para protección20Unidad no definidaAntiparras.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
24101501
Carretillas8Unidad no definidaCarretillas.  $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre7Unidad no definidaChaquetas reflectantes.  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
20111608
Martillos de choque5Unidad no definidaChuzo  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
30103605
Tablas de madera124Unidad no definidaTablas de tapa 1*4.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
27112304
Líneas de marcar2Unidad no definidaTizadores.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
20122319
Herramientas diablo de Slickline2Unidad no definidaDiablos.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31162002
Clavos de sombrerete2CajaCaja Clavos 2 1/2.  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
27111601
Mazas de hierro1UnidadCombo de 3 libras.  $ 6.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
31201525
cinta de Vinil20Metro LinealMetros de cordon  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
27113101
Cinta pescadora3RolloLienza.  $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.535 $ 2.535
30111607
Cal viva7SacoCal.  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
30111601
Cemento30SacoCemento  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 823.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 823.975

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.