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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3598-30-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GALLETAS BEBIDAS Y NECTAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ATENCION VISITA DIRECTORA REGIONAL DE CULTURA |
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Proveniente de Licitación
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3598-6-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Marchigue
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Ana Patricia Leon Lopez
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R.U.T. |
10.303.801-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202302
| Hielo | 3 | Bolsa | Hielo | HIELO |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050
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$ 1.050
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50202304
| Jugo Estable fuera de la nevera | 4 | Botella | Jugo Estable fuera de la nevera | NECTAR (DURAZNO-NARANJA) |
$ 780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.120
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$ 3.120
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50202306
| Refrescos | 5 | Botella | Refrescos | BEBIDAS X 3 LTS |
$ 1.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.100
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$ 6.100
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48101903
| Vasos de servicio | 100 | Unidad | Vasos de servicio | VASOS DESHECHABES |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 4 | Paquete | Galletas dulces o pastelitos | GALLETAS OBLEAS |
$ 410,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.640
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$ 1.640
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 4 | Paquete | Galletas dulces o pastelitos | GALLETAS |
$ 574,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.296
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$ 2.296
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14111703
| Toallas de papel | 1 | Rollo | Toallas de papel | TOALLA DE PAPEL |
$ 260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260
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$ 260
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Total Neto
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$ 16.966
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 16.966
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.