Orden de Compra. Nº3598-303-SE21 "Útiles aseo stock bodega."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-303-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Útiles aseo stock bodega.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadPoett líquido 900 CC aroma lavanda, primavera y deja-vu.  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBolsas de basura Virutex 50x55.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
47131603
Esponjas5PaqueteEsponjas Virutex x 3 UD.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLavalozas Quix 750 ML.  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
12191501
Solventes aromáticos15PackAparato glade más repuesto Air Wich cítrico 175 CC.  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.850 $ 89.850
12181501
Ceras sintéticas10UnidadCera Brillina incolora 360 CC.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 239.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 239.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.