Orden de Compra. Nº3598-315-SE15 "Materiales bodega municipal."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-315-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-04-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales bodega municipal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaEsmalte al agua.  $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaSilicona.  $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.730 $ 3.730
31231301
Tubería de aleación ferrosa2Unidad no definidaPerfil 50x50x2.  $ 14.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.820 $ 28.820
23171535
Puntas de corte o soldadura5Unidad no definidaDisco de corte.  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211903
Equipo para protección10Unidad no definidaAntiparras.  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
40141726
Tomas de agua2Unidad no definidaFlexibles.  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340
40142323
Disco de ruptura2Unidad no definidaDisco desuaste.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
46171505
Llaves1UnidadLlave francesa.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
46171505
Llaves3UnidadLlaves lavamanos.  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950
31211904
Brochas5UnidadBrochas 4".  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31211904
Brochas5UnidadBrochas 3".  $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRodillos.  $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.830 $ 5.830
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
23171504
Sopletes1UnidadSoplete.  $ 9.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.260 $ 9.260
23171535
Puntas de corte o soldadura10UnidadDisco de corte 7".  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
40141716
Sifones en P2UnidadFittings WC.  $ 4.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillo.  $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
46171501
Candados2UnidadCandados.  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
44121706
Lápices de madera4UnidadLápiz carpintero.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
23171509
Soldadura5kilogramoSoldaduras.  $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
Total Neto $ 217.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 217.830

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.