Orden de Compra. Nº3598-32-SE23 "Adquisición útiles de aseo stock bodega."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-32-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición útiles de aseo stock bodega.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos20Unidad no definidaQuix 750 ML.  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
12191501
Solventes aromáticos24Unidad no definidaDesodorante ambiental Glade diferentes aromas.  $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.160
12191501
Solventes aromáticos10Unidad no definidaDesod. repuesto Airwick.  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900
12141901
Cloro Cl30Unidad no definidaCloro gel 900 cc.  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
47131824
Productos de limpieza de ventanas20Unidad no definidaLimpiavidrios.  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
53131608
Jabones20BolsaJabón líquido Ballerina.  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
12141901
Cloro Cl50BotellaCloro líquido x 2 litros.  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500
12161902
Detergentes surfactantes50UnidadPoett piso 900cc.  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500
47131603
Esponjas30UnidadEsponja lavalozas.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadCif crema 750 CC.  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
14111704
Papel higiénico5PaquetePapel higiénico repuesto x 6 rollos.  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.950 $ 64.950
12181501
Ceras sintéticas20PaqueteCera roja Brillina.  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
14111704
Papel higiénico150RolloPapel higiénico Confort x 1.  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
Total Neto $ 709.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 709.310

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.