Orden de Compra. Nº3598-355-SE21 "Productos Programa EDLI."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-355-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Productos Programa EDLI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas1Unidad no definidaEsponjas virutex pack 3 UD.  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
50182003
Masa de repostería congelada4Unidad no definidaMasa de pizzza 1 metro.  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
50101541
Champiñones2Unidad no definidaChampiñones 400 grs.  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
50171831
Salsas para cocinar7BolsaSalsa de tomate Doña Clara 200 CC.  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramoSal.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
50171548
Hierbas frescas2PaqueteOrégano 20 grs.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
47121701
Bolsas de basura1PaqueteBolsas de basura 70x90.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111705
Servilletas de papel4PaqueteServilletas Elite coctel x 50 UD.  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
12161902
Detergentes surfactantes1FrascoCif crema 750 ML.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
47131810
Productos para lavar platos1FrascoLavalozas quik 500 ML.  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
Total Neto $ 21.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 21.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.