Orden de Compra. Nº3598-369-SE18 "Programa Psicosocial."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-369-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-05-2018
Nombre de la Orden de Compra Programa Psicosocial.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-27-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
R.U.T. 9.952.425-1
Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121502
Rotuladores de base disolvente5Unidad no definidaMarcadores Permanentes.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
31201515
Cintas de papel2Unidad no definidaCintas dobles fast.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121706
Lápices de madera6Unidad no definidaLápiz mina.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
24141607
Separadores de cartón1BolsaSeparadores oficio.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
14111532
Juegos de papel surtido1BlockCartulinas.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44122104
Clips para papel5CajaClip.  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44122103
Corchetes2CajaCorchetes 26/6.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44121701
Lápiz pasta1CajaLápiz pasta azul.  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash5UnidadPendrive.  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
44121708
Marcadores2UnidadDestacadores.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5UnidadPegamento Stic-fix.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44121605
Dispensador de cinta1UnidadPorta scocht.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
14111805
Talones o talonarios1UnidadLibro Memorandum.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPos-it.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44122101
Gomas elásticas4UnidadGomas.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
31201512
Cinta Transparente5UnidadCinta adhesiva transparente.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31201515
Cintas de papel1UnidadCinta engomada.  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
44121802
Líquido corrector5UnidadLápiz Corrector.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
44101707
Corcheteras1UnidadCorchetera.  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121611
Perforadoras1UnidadPerforadora.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44122109
Sujetadores de velcro1Metro LinealVelcro.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
14121503
Cartulina5PliegoCartulinas Blancas.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaPapel Oficio.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
Total Neto $ 113.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 113.280

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.