Orden de Compra. Nº3598-374-SE26 "Insumos coffe break talleres CVT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-374-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos coffe break talleres CVT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4965-12-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.11.002 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA
Razón Social sociedad de inversiones morales y romero ltda.
R.U.T. 76.225.518-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados15UnidadJugos watts x 1.5lts  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
50201706
Café2UnidadCafé nescafe descafeinado  $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.180 $ 13.180
50201713
Bolsitas de te2UnidadTe club ceylan x 100 bolsas  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos6UnidadAzúcar Misol x kilo  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2UnidadEndulzante Dayly Stevia x 270 ml  $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGalletas mini costa surtidas  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadBon o bon Arcor  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
50202311
Bebidas15UnidadBebida coca cola x 3lts  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.850 $ 38.850
52152102
Vasos para beber domésticos1PaqueteVasos plásticos x 50 unidades  $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.590 $ 5.590
52152102
Vasos para beber domésticos5PaqueteVasos de cartón x 10 unidades   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
42141502
Palitos con casquillo de fibra2PaquetePalitos para revolver x 100 unidades  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 137.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 137.480

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.