Orden de Compra. Nº3598-39-SE23 "Materiales de ferretería para reparación y habilitación de edificio municipal."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-39-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para reparación y habilitación de edificio municipal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-21-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hugo Sebastian
Razón Social Ferreteria
R.U.T. 16.240.369-9
Sucursal Hugo Sebastian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas 2".  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas 3".  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
24121502
Sacos para empaquetado20Unidad no definidaSacos para escombros.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas 4".  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaLija para madera 80.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaLija para madera 100.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
30141507
Aislamiento de tabla rígida1Unidad no definidaInternit 6 mm.  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
11121610
Maderas duras10Unidad no definidaPalos 2x2.  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
31191507
Cintas abrasivas4Unidad no definidaCinta engomada ancha.  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31191507
Cintas abrasivas1Unidad no definidaCinta para junta.  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
31201602
Pastas1Unidad no definidaPasta para juntas.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
31161502
Tornillos de anclaje2CajaTornillos madera 1 5/8.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTornillo madera 4.  $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRodillos chiporro.  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
30161509
Tablero de yeso4PlanchaVulcanita 10 mm.  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31211504
Pinturas de cobertura1TinetaPasta muro.  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
Total Neto $ 159.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 159.380

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.