Orden de Compra. Nº3598-409-SE19 "Productos celebración Día del Padre."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-409-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Productos celebración Día del Padre.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3598-30-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20Unidad no definidaVasos desechables 12 onzas por 50 UD.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2Unidad no definidaVasos térmicos por 25 unidades.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas36Unidad no definidaChorizo Winter 1 kilo.  $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.728 $ 82.728
50202302
Hielo20BolsaHielo bolsas 2 kilos.  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
50202203
Vino20BotellaVino tinto botellón 120 11/2 litros.  $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800
50202311
Bebidas60UnidadBebidas 3 desechables litros.(20 bebidas Coca-cola y 40 bebidas sprite).  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400
50131609
Mayonesa2kilogramoMayonesa Don juan.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50171550
Especias o extractos2kilogramoKetchup traverso 1 kilo.  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
50171904
Salsas picantes2kilogramoAjí Don Juan 1 kilo.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111703
Toallas de papel15RolloToalla nova por 03 unidades.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
Total Neto $ 301.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 301.138

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.