Orden de Compra. Nº3598-48-SE16 "Materiales Bodega Municipal."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-48-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales Bodega Municipal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171535
Puntas de corte o soldadura10Unidad no definidaDisco de corte 7.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
30111601
Cemento30SacoCemento.  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTornillos 15/8.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
27112801
Brocas2UnidadBrocas N° 5.  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
23171509
Soldadura10kilogramoSoldadura.  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211903
Equipo para protección6UnidadAntiparras.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
23171504
Sopletes1Unidad no definidaSoplete.  $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
39121202
Canalización eléctrica28Unidad no definidaConduit 16.  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaFitting baño.  $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTORNILLOS 6X1X1000 ud.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31162002
Clavos de sombrerete4kilogramoClavos de 3.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
44122107
Grapas1kilogramoGrapas 1 1/4.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
12141721
Hierro Fe20Unidad no definidaFE 1/4.  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
30181513
Tapas de inodoro2Unidad no definidaTapas WC.  $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
23171535
Puntas de corte o soldadura2Unidad no definidaDisco de corte madera.  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31211501
Pinturas al esmalte1GalónGalón de Esmalte.  $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750
26121636
Cables de alimentación2RolloCable THNN 14.  $ 18.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
15111505
Butano1Unidad no definidaGas butano.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
40142008
Mangueras para agua30Metro LinealManguera 3/4.  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTornillos 1.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
30103605
Tablas de madera20CargaTablas de tapa.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
11162111
Malla1RolloMalla 1 Mts.  $ 14.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.930 $ 14.930
Total Neto $ 373.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 373.470

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.