Orden de Compra. Nº
3598-524-SE24
"
Materiales para Taller de Cuero Proyecto Rotativas
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3598-524-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para Taller de Cuero Proyecto Rotativas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T.
69.091.300-3
Dirección de Facturación
Libertad 490
Comuna
Marchigue
Impuesto
83932,5
Dirección de Envío de la Factura
Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pedro del Carmen
Razón Social
PEDRO DEL CARMEN CASTRO QUINTANILLA
R.U.T.
4.038.395-6
Sucursal
Pedro del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141507
Broches
200
Unidad
Broches a Presion
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
53141507
Broches
10
Unidad
Sacabocados importados
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
11121803
Lino
20
Unidad
Conos hilo perlón
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
53141627
Agujas de ganchillo
10
Unidad
Lezna Crochet
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
44121618
Tijeras
10
Unidad
Tijeras Medianas
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
23121612
Agujas para máquina de coser
40
Unidad
Agujas Talabarteras
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
11131504
Cuero
10
Unidad
Pegamento deka caucho 3/4
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
11131504
Cuero
75
Pie
Cuero Negro y Cafe
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.750
$ 141.750
11131504
Cuero
20
Pie
Banda de Caballo
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
Total Neto
$ 441.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.932
TOTAL OC
$ 525.682
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.