Orden de Compra. Nº3598-524-SE24 "Materiales para Taller de Cuero Proyecto Rotativas"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-524-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Taller de Cuero Proyecto Rotativas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 83932,5
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro del Carmen
Razón Social PEDRO DEL CARMEN CASTRO QUINTANILLA
R.U.T. 4.038.395-6
Sucursal Pedro del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141507
Broches200UnidadBroches a Presion  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
53141507
Broches10UnidadSacabocados importados  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
11121803
Lino20UnidadConos hilo perlón  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
53141627
Agujas de ganchillo10UnidadLezna Crochet  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44121618
Tijeras10UnidadTijeras Medianas  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
23121612
Agujas para máquina de coser40UnidadAgujas Talabarteras  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
11131504
Cuero10UnidadPegamento deka caucho 3/4  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
11131504
Cuero75PieCuero Negro y Cafe  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.750 $ 141.750
11131504
Cuero20PieBanda de Caballo  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 441.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.932
TOTAL OC $ 525.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.