Orden de Compra. Nº3598-533-SE16 "Reparación Dependencias Municipales"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-533-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-10-2016
Nombre de la Orden de Compra Reparación Dependencias Municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
Razón Social cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
R.U.T. 53.315.889-7
Sucursal cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRodillo de esponja de 18 cm.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha 1 1/2.  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
30181515
Estanque del WC1Unidad no definidaSala de balo fanaloza.  $ 69.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
31211904
Brochas1Unidad no definidaBrocha 2 1/2.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
15111505
Butano2Unidad no definidaGas Butano.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131605
Cepillos de limpieza1Unidad no definidaEscobilla acero.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices6LitroDiluyente.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
40141702
Grifos1JuegoLlaves de lavamanos.  $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
Total Neto $ 100.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 100.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.