Orden de Compra. Nº3598-56-SE16 "Materiales Bodega Municipal."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-56-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales Bodega Municipal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181704
Cascos de protección2Unidad no definidaCascos de seguridad.  $ 12.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
24141511
Amarres de carga100Unidad no definidaAmarras plásticas.  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
24141511
Amarres de carga167Unidad no definidaAmarras plásticas.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.175 $ 4.175
12141721
Hierro Fe10Unidad no definidaFE 12.  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha 1/2".  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440
24141511
Amarres de carga100Unidad no definidaAmarras plásticas.  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100Unidad no definidaAmarras plásticas.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
26121636
Cables de alimentación2Unidad no definidaCable de vida.  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
44122103
Corchetes1CajaCorchetes.  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTornillos 6x2.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTornillos 6x1.  $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610 $ 610
30141507
Aislamiento de tabla rígida17PiezaInternit 5 MM.  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800
30103605
Tablas de madera20CargaTablas de tapa 1x4.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
27112801
Brocas1UnidadBroca N° 13.  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
31211904
Brochas2UnidadBrochas 1".  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
11121610
Maderas duras4UnidadPalos.  $ 5.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.280 $ 20.280
27111704
Enchufes4UnidadEnchufes triple embutidos.  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240
39121303
Cajas eléctricas4UnidadCajas shuky.  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31211903
Equipo para protección2UnidadArnés de seguridad.  $ 13.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.540
31162002
Clavos de sombrerete8kilogramoClavos de 1".  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
11162111
Malla1RolloMalla hexagonal 1 Mts.  $ 14.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.930 $ 14.930
30111607
Cal viva5SacoCal.  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
Total Neto $ 360.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 360.215

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.