Orden de Compra. Nº3598-577-SE19 "Stock Bodega Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-577-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Stock Bodega Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-41-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
Razón Social cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
R.U.T. 53.315.889-7
Sucursal cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas1GalónPasta muro  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
27112102
Tornillos de banco4CajaTornillos 1"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31211501
Pinturas al esmalte6LataEsmalte spray  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
27111508
Sierras2DiscoSierra para madera  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadEspatula  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr6UnidadTraje desechable blanco  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
56121101
Caballete con asiento6UnidadCabellete 2x40 cm  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
31211904
Brochas17UnidadRodillos Esponja 23cm.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
31211904
Brochas17UnidadBrochas 4"  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
31161606
Cerrojos de puerta2UnidadChapa puerta  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
15121802
Lubricantes anticorrosivos1LitroAnticorrosivo  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
40142009
Mangueras multiuso gas agua aire3Metro LinealManguera Gas  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
23131507
Tela para lijar6PliegoLija FE  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
46181504
Guantes protectores12ParGuantes Anti corte  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
46181504
Guantes protectores10ParGuantes cabritilla  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 268.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 268.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.