Orden de Compra. Nº3598-596-SE25 "Ayuda Social Informe 487"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-596-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Ayuda Social Informe 487
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1BolsaAmarras Plasticas  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31161503
Clavo-tornillo1CajaTornillos de 1 1/4  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
26121635
Rollos de cable30UnidadBases para concentrico  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
40142115
Tubería de plástico5UnidadTuberías Sanitaria  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
47101507
Cámaras preliminares de sedimentación2UnidadCámara Inspección  $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios2UnidadVinilit 240cc  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
40142604
Codos de tubo3UnidadCodo sanitario 110m  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
40142115
Tubería de plástico6UnidadCoplas sanitaria  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
26121635
Rollos de cable10Metro LinealCable Concéntrico  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 210.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 210.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.