Orden de Compra. Nº3598-614-SE18 "Reparación de baños y camarines estadio."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-614-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Reparación de baños y camarines estadio.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-41-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 107 del sistema Municipal..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
Razón Social cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
R.U.T. 53.315.889-7
Sucursal cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142108
Tubería de bronce2Unidad no definidaCodo de bronce 1/2.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27111702
Llaves para tuercas2Unidad no definidaLlave angular.  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
15111505
Butano2Unidad no definidaGas butano.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidad no definidaUnión americana 50 MM.  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definidaCodo PVC 50 MM.  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
39121311
Accesorios eléctricos1Unidad no definidaCautín eléctrico.  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
15121805
Pasta anti soldadura1Unidad no definidaPasta de soldar.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1Unidad no definidaVinilit 240 CC.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
23171504
Sopletes1Unidad no definidaSoplete a gas.  $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
40142115
Tubería de plástico12Unidad no definidaCodo planza 1/2.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
40141702
Grifos3Unidad no definidaLlaves lavaplatos.  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
40141901
Conductos flexibles2Unidad no definidaFlexible.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaSifón lavamanos.  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
21101801
Aspersores1Unidad no definidaAspersores plástico.  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
23171509
Soldadura1CarreteSoldadura estaño.  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 84.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 84.090

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.