Orden de Compra. Nº3598-623-SE20 "Productos stock bodega."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-623-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Productos stock bodega.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl48Unidad no definidaCloro por 2 litros.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.520 $ 95.520
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPaños de sacudir.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111703
Toallas de papel150RolloToalla nova Jumbo individual.  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
14111704
Papel higiénico200RolloPapel higiénico.  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600
47121701
Bolsas de basura50PackBolsa basura 50x55.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
47131816
Desodorantes50Unidad no definidaDesodorante Lysoform.  $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.500 $ 164.500
47131824
Productos de limpieza de ventanas30Unidad no definidaPoett piso 900 ML.  $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940
50202310
Agua mineral36Unidad no definidaAgua mineral c/gas 1,6 litros.  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
50202304
Jugos y néctar envasados36Unidad no definidaJugos néctar Watts 1,5 litros.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840
Total Neto $ 564.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 564.120

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.