Orden de Compra. Nº3598-659-SE15 "Materiales bodega municipal."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-659-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales bodega municipal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes5Unidad no definidaEquipos fluorescentes.  $ 3.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.620 $ 16.620
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas 4".  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidad no definidaWD 40.  $ 3.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
11121610
Maderas duras35Unidad no definidaPalos 2x2.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica8Unidad no definidaHuincha aisladora.  $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
46181804
Gafas protectoras22Unidad no definidaGafas seguridad.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.100 $ 34.100
11101712
Aleación ferrosa4Unidad no definidaFierro estriado 8mm.  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
24112404
Caja1Unidad no definidaCaja 4 puestos.  $ 3.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.910 $ 3.910
39121533
Piezas de interruptor y accesorios3Unidad no definidaAutomáticos.  $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310 $ 5.310
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónBarniz.  $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
27112103
Abrazaderas200UnidadAbrazaderas plásticas.  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27111508
Sierras2UnidadSierras.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
26121524
Alambre aislado o forrado3,5kilogramoAlambre recocido N° 18.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31151704
Cable-vías42Metro LinealCable concéntrico.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
11101719
Cinc4PlanchaZinc acanalado 2 m.  $ 4.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
Total Neto $ 215.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 215.340

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.