Orden de Compra. Nº3598-67-SE19 "Productos para Catering de Semana Marchiguana"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-67-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Productos para Catering de Semana Marchiguana
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-30-CO17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.999 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados20Unidad no definidaAlmendras Sembrasol 50 G.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50201711
Té instantáneo3CajaTé Supremo Ceylan x100 bolsitas  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.170
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadEndulzantes stevia 270 ML.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
14111703
Toallas de papel60UnidadToalla nova.  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
50201709
Café instantáneo3TarroNescafé tradicional 170 G.  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.070 $ 11.070
50161510
Sacarina o sucralosa40kilogramoAzúcar Iansa 1 Kilo.  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBolsas de basura 70*90.  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
52121602
Servilletas10PaqueteServilletas Elite.  $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
48101902
Platos y cubiertos de servicio5PaquetePlatos Desechables 20 Unidades.  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGalleta Triton 126 G.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados7PaqueteMani sembrasol 50 G.  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.530
50101717
Semillas o frutos secos pelados10PaqueteNueces Sembrasol 50 G.   $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos25PaqueteGalletas Kuky 120 G.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos25PaqueteGalleta Alteza 140 G.  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
Total Neto $ 199.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 199.760

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.