Orden de Compra. Nº3598-67-SE26 "Materiales Baño discapacitado Internado"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-67-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales Baño discapacitado Internado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-30-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490 Marchigüe
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 Marchigüe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica12CajaCeramica  $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800
30111701
Enlucido de yeso4UnidadBolsa frague  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31201615
Activadores del adhesivo10UnidadSacos sika piso  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30181515
Estanque del WC2UnidadSalas de baño  $ 311.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.800 $ 623.800
30161716
Separadores de azulejos2UnidadSeparadores  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
27112202
Llanas de madera1UnidadLlana dentada  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
31161807
Golillas planas1UnidadPlana redonda  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
60121237
Mezclador de pintura1UnidadRevolvedor  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
27112202
Llanas de madera1UnidadPlatacho de goma  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
40141702
Grifos2UnidadLlave lavamanos  $ 40.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.800 $ 81.800
Total Neto $ 997.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 997.200

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.