Orden de Compra. Nº3598-678-SE10 "Stock Bodega"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-678-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Stock Bodega
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-24-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLimpia piso  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080
14111704
Papel higiénico240UnidadConfort  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
14111703
Toallas de papel48UnidadToalla Nova  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
47131615
Escobillones4UnidadEscobillones  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131811
Productos de lavandería10UnidadDetergente  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadCloro gel  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLustramueble spray  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
47131618
Mopas húmedas24UnidadTraperos  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.160 $ 38.160
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos28Unidad   $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.180 $ 47.180
Total Neto $ 308.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 308.520

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.