Orden de Compra. Nº3598-696-SE13 "Materiales Expogama 2013"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-696-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-10-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales Expogama 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221507
Marcadores automáticos9Unidad no definidaAutomáticos.  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.550 $ 26.550
27112801
Brocas4Unidad no definidaBroca para Fierro.  $ 1.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.940 $ 6.940
27112801
Brocas4Unidad no definidaBroca 4".  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
27112801
Brocas4Unidad no definidaBroca 3".  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
39101610
ampolletas de filamento100Unidad no definidaAmpolletas.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
40141701
Desagües13Unidad no definidaDesagüe Lavaplatos.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
27111704
Enchufes8Unidad no definidaEnchufes.  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.880 $ 6.880
44121630
Kit de grapadora1Unidad no definidaEngrapadora.  $ 26.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.870 $ 26.870
27111801
Cintas métricas2Unidad no definidaHuincha Medir.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidad no definidaInterruptor Macho.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
23171604
Cortadores de alambres o cables12Unidad no definidaKilo alambre 14".  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
46181802
Lentes de protección4Unidad no definidaLentes Protectores.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
40141702
Grifos1Unidad no definidaLlave Paso 1/2.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
40141702
Grifos20Unidad no definidaLlave Salida 1/2.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
27111602
Martillos2Unidad no definidaMartillos.  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31211502
Pinturas de base acuosa3GalónEsmalte al Agua.  $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
31162006
Clavos de alambre31kilogramoClavo 3".  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.690 $ 30.690
31162006
Clavos de alambre5kilogramoClavos 1 1/2".  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10RolloHuincha Aisladora.  $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
Total Neto $ 271.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 271.240

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.