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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3598-761-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales oficina Prog.Registro Social de Hogares |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3598-23-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Marchigue |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LIBERTAD nº 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
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Comuna |
Marchigue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ |
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Razón Social |
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ
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R.U.T. |
9.952.425-1 |
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Sucursal |
GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121708
| Marcadores | 4 | Unidad | Destacadores. | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600
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$ 2.600
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44121701
| Lápiz pasta | 6 | Unidad | Lápiz Pilot. | |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.700
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$ 5.700
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44121802
| Líquido corrector | 2 | Unidad no definida | Corrector. | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400
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$ 2.400
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 5 | Rack | Resmas papel oficio | |
$ 3.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.500
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$ 18.500
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 1 | Unidad no definida | Post-Sit. | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.100
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$ 1.100
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Total Neto
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$ 30.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 30.300
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.