Orden de Compra. Nº3598-765-SE13 "Materiales Stock Bodega Municipal."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-765-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales Stock Bodega Municipal.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3598-16-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTANA
Razón Social ANA PATRICIA LEON LOPEZ
R.U.T. 10.303.801-4
Sucursal SANTANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111801
Cintas métricas1Unidad no definidaHuincha de Medir.  $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.150 $ 5.150
11101712
Aleación ferrosa2Unidad no definidaTira Fierro 12.  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
27111508
Sierras1Unidad no definidaSerrucho Eléctrico.  $ 51.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRodillo.  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31151608
Cadenas de bola10Unidad no definidaMetro Cadena.  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaTarro Esmalte.  $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
26121540
Cable galvanizado1Unidad no definidaMalla Cerco Galvanizado  $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
46181703
Máscara de soldador1Unidad no definidaMáscara Soldar.  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
31162702
Ruedas2Unidad no definidaNeumático Carretilla c/Cámara.  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31162702
Ruedas1Unidad no definidaRueda Carretilla.  $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
Total Neto $ 160.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 160.550

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.