Orden de Compra. Nº3598-78-SE18 "Materiales Actividades Semana Marchiguana"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3598-78-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales Actividades Semana Marchiguana
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-41-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Marchigue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD nº 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
Razón Social cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
R.U.T. 53.315.889-7
Sucursal cornejo morgenstern gonzalo javier y otro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definidaOverol.  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
52131702
Barras de cortinas1Unidad no definidaBarra cortina 2 metros.  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definidaCodo PVC 32.  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
40142310
Tapa de tubería2Unidad no definidaTapa gorro sanitario 75.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
31161722
Tuercas de unión1Unidad no definidaTee PVC 20.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
46171501
Candados1Unidad no definidaCandado 25 MM.  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31162506
Soporte de pared1Unidad no definidaSoporte cortina doble.  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica4Unidad no definidaCinta aislante.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31151607
Cadenas corrientes3Unidad no definidaCadenas.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
27112010
Horquetas2UnidadHorqueta con mango.  $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
46171501
Candados3UnidadCandados 38 MM.  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
27111707
Llaves ajustables1UnidadLlave paso PVC 20  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27111707
Llaves ajustables1UnidadLlave paso PVC 32.  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
40142115
Tubería de plástico2UnidadCodo sanitario 75.  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
39121402
Enchufes eléctricos9UnidadEnchufes triples.  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
47131604
Escobas12UnidadEscobas plásticas.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131611
Palas para basura3UnidadPalas de basura.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
15121802
Lubricantes anticorrosivos1TarroAnticorrosivo.  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
23171509
Soldadura5kilogramoSoldadura.  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBolsa de basura.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
26121520
Alambre de cobre-acero (1% cobre)4RolloAlambre eléctrico 2,5.  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 430.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 430.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.